物资采购及入库管理管理制度

物资采购及入库管理管理制度

表明:本管理制度主要就适用于于公司内部生产物资和非生产物资的采购管理和入库管理。其目的是为的是规范化公司的物资采购,降低物资采购生产成本,保证公司每项物资供给,加强企业物资采购和物资入库的监督管理与管理。

有关管理管理制度:生产物料管理管理制度、办公设备管理明确规定等。

管理制度中牵涉到的附带内容,比如采购计划单、请购单、领料单、入库单、出库单等,参见物料采购管理或是项目采购管理中有关管理辅助工具。

1、第七条

1.1为的是规范化公司的物资采购,降低物资采购生产成本,保证公司每项物资供给,加强企业物资采购的监督管理管理,特制订本管理制度。

1.2本管理制度是公司物资采购管理的基本上规范化,适用于于公司物资的采购和入库管理。

1.3采购部应依照消费市场信息努力做到比质、平价采购,与此同时,在退款方式上,努力做到银联,或分期,增加采购信用风险。

2、采购部职能和工作原则

2.1采购部时时处处

1)负责物资采购管理管理制度和内部各时时处处的制订;

2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督管理与管理;

3)负责物资采购计划的制订,采购合同的签订及保管;

4)负责物资采购的询价、议价、比质、平价;

进销存软件系统5)负责本部门按时、保质、保量地完成所需每项物资的采购工作;

6)负责管辖范围内的卫生、安全工作。

7)负责做好每项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件;

8)负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。

2.2物资采购原则

1)未经审批的物资一律不得采购;

2)仓库内的库存物资应优先使用;

3)建立合格供给商名录时,采购远近搭配的原则;

4)采购物资时,应尽量通过银行结算,增加现金结算;

5)在平价过程中,严格执行同类产品比质量,同样质量平价格,同样价格比服务的原则,择优确定采购单位;

6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告,并由审批后,方可采购。

7)尽量避免当日使用,当日采购,一定要努力做到提前采购。

3、物资采购管理

3.1物资采购一般明确规定

3.1.1为节约采购生产成本,公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时,要从实际工作出发,避免盲目提报物资采购计划,避免物资积压损失。

3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划,在每月的日前向采购部报下月的采购计划,然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。

3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责进销存软件系统%的经济损失,所在部门承担%;与此同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。

3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购,努力做到不错订、不漏订,及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合与此同时,要严格执行合同法和公司合同管理管理制度,合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任和其它需要明确的事项。一般情况下,按照公司标准合同文本签订合同,如有特殊情况,与公司律师顾问联系后,再签定合同。

3.1.5物资采购时,如使用单位出具的原材料出现短缺现象,采购部应征求使用单位意见,在使用单位同意,并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购部负直接责任。

3.1.6采购部未能及时完成的采购任务,应及早报主管生产副总经理表明原因,拟定补救措施。

3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联,各部门审核签批齐全后,必须交到每联上的指定部门,以便统计核对。

3.2物资请购

3.2.1生产物资的请购:由采购部采购人员针对需采购的物资,依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况,进行消费市场摸价、货比三家后,如实逐项填写生产物资采购计划单,并按计划单下方所设会签部门依次审核签批后,将计划单分交给有关部门统计备查。具体流程如下:进销存软件系统

部门采购员编制《生产物资采购计划单》→ 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 部门采购员 →交财务科和办公室统计→采购。

3.2.2非生产物资的领用及请购:非生产物资的领用由各部门依照本部门的实际需求,每月初预报,填写《非生产物资申领计划单》,经有关部门依次审核签批后,交由采购部门进行汇总采购后,凭审核签批手续齐全的《非生产物资申领计划单》向物资管理部门领用。非生产物资的申领与采购流程如下:

部门人员编制《非生产物资申领计划单》→ 部门负责人 → 财务科 → 总经理 → 办公室统计 → 采购部按汇总好的申领计划,编制《非生产物资采购计划单》→ 财务科 → 总经理 → 交办公室统计→采购。

3.2.3紧急请购:对于紧缺、急用物资,应至少提前2日、持有关部门及总经理核批后的物资采购申请单与采购人员取得联系,以便及时备货、保证使用。如遇总经理外出,由请购部门电话请示总经理同意后,如实逐项填写物资采购计划单,并在"备注栏"注明原因,方可采购,凡紧急请购的物资,必须在1-2天内补办审批手续。具体流程如下:进销存软件系统

部门采购员编制《生产物资采购计划单》→ 部门负责人电话请示总经理同意后 → 部门采购员 → 1-2天内按物资采购计划单签批流程补批手续。

3.3采购程序

3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少平价三家以上。

3.3.2采购员通过电话、传真询价单、E—mail、实地考察等方式进行寻价、平价、议价。

3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写物资采购计划单中的每项目,不得虚填,不得空项,无法填写的应在备注栏内注明。

3.3.4总经理对平价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的总经理审批意见栏确认合适供给商,并在下方总经理处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)

4、物资验收入库管理

4.1 物资验收入库一般明确规定

4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时,采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续,核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符,检查包装封印是否完好,计量物资按净重验收,保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字,以履行其职能。

4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题,要及时通知物资使用部门和物资采购人员,并与此同时做出记录备案,分清责任,责任不清时严禁验收入库。进销存软件系统

4.1.3验收中的不合格物资,严禁接受,如出现工作失误或故意验收,保管人员负全部经济责任。

4.1.4采购人员对款已付而货未到,或货到发票未到,应及时通知对方经办人,尽快查实情况。

4.2物资验收入库程序

库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收,核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资,库管员须到现场进行入库验收,并依照物资入库明确规定流程办理入库手续。具体流程:

采购员或供给商送货到库→ 库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》 → 部门负责人核实《入库单》签字 → 库管员入账。

4.3采购物资的发票入账流程

发票→ 库管员将《入库单》附在发票后 → 部门负责人在发票上签字 → 财务部 → 总经理 → 财务入账 。

5、物资出库管理(本部分也可以单独列出,企业依照实际需求拟定)

5.1物资出库一般明确规定

5.1.1物资的领用、发放,需按先进先出,计划供给,节约用料的总原则进行发料,发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序,对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用和差错等损失,保管人员承担全部经济责任。进销存软件系统

5.1.2各部门领用材料时,必须填制领料单,由经办人和部门负责人签字,仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货,并将领料单附在出库单的后面,填写出库单时必须按出库单明确规定的格式填写完整。

5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则,严禁先出货后补办手续和白条发货。

5.1.4各部门领用材料时,应严格按照部门领料单明确规定的内容和要求填写,不准在领料单上作任何改动,如填写错误必须重写。

5.1.5各种物资材料的转让和外售时,需经公司分管领导和总经理审批,(经办人按购入物资生产成本,(含运费,采购费用等)另加管理费,进行对外报价),仓库保管人员凭财务部收款凭证,方可办理出库手续。

5.1.6办公设备的领用:各部门在领用办公设备时,一律凭部门月底填写的办公设备申请表中明细,由办公室主任审批,办理领用登记手续。

5.1.7生产用原料、劳动辅助工具、维护材料(包括设备配件等)的领用:领用部门负责人审批,领用后做登记管理,辅助工具统一采用交旧领新制。

5.1.8物资出库后仓库保管员要及时登记账簿,仓库保管员按月要与生产成本会计核对账目,保证货物数量准确无误,生产成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表,财务部有关人员要协同保管员和生产成本会计每月对货物进行实地盘点,努力做到账账相符,账物相符,账卡相符,卡物相符。进销存软件系统

5.1.9所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管,按月装订,发料凭证、原始单要按财务管理制度的保管时间和销毁程序办理,不可丢失,否则,应承担全部经济责任。

5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资;借领、借发物资;车间小库多余物资。退库时,物资必须完好,物资退库单与原领料单内容要相同,物资退库时保管员要认真进行验收,因物资质量不合格退库,必须进行技术鉴定,出示有充分数据的检查证明方能退库,以便与生产厂家交涉退货。

5.1.11对超储物资应积极调剂,正常存储物资一般不予调剂,凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请,分管领导或总经理审批,其他任何人无权处理。

5.1.12严禁将物资借给外单位(个人)使用,违者罚款元,与此同时追回外借物资,追回物资磨损、损坏的,由责任人按价赔偿。

5.2物资出库程序

5.2.1领用部门必须持有符合明确规定、符合管理制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。进销存软件系统

5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货,《领料单》上所列领用每项(货物名称、数量等),必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列每项完全一致,核实无误后方可发货。领用流程如下:

使用部门填制领料单→ 部门负责人签字 → 库管员核实→开出库单发货→台账登记。

6、附则

6.1本管理制度解释权归属本公司,由部门具体负责解释与修订。

6.2本管理制度自动列入公司规章管理制度序列中。

6.3本管理制度自总经理签字后即生效。

 

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THE END
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