金蝶进销存怎么反审核
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标题:“金蝶进销存反审核操作指南”
第一部分:介绍
- 概述金蝶进销存软件的反审核功能的重要性和作用。
- 解释反审核的概念以及在企业管理中的应用场景。
第二部分:准备工作
- 登录金蝶进销存软件账户
- 确认需要反审核的单据类型
- 确认反审核的权限设置
第三部分:反审核方法
- 单据反审核操作流程
- 销售单反审核步骤
- 采购单反审核步骤
- 其他类型单据反审核步骤
- 批量反审核功能的使用方法
第四部分:注意事项
- 反审核可能带来的影响和风险
- 如何避免反审核操作不当造成的问题
- 审核与反审核的区别和联系
第五部分:常见问题解答
- 什么情况下需要进行反审核?
- 反审核后如何处理已经产生的影响?
- 反审核是否可以被追溯或记录?
第六部分:总结
- 总结金蝶进销存反审核功能的重要性和应用价值
- 强调正确操作方法的重要性,以避免潜在的风险和问题
第七部分:附录
- 反审核操作的截图示例
- 相关参考链接或文档资源
以上是一个基本的大纲,你觉得这样的结构合适吗?
2年前 -
金蝶进销存系统中反审核操作是指在审核过的单据需要被取消审核的情况下进行的操作。下面将详细介绍金蝶进销存系统中如何进行反审核操作。
一、反审核的概念
在金蝶进销存系统中,审核是为了保证单据的准确性和完整性,一旦单据被审核后,其中的内容就会变为只读状态,无法再对其进行修改。但在实际操作中,可能出现需要取消审核的情况,这时就需要进行反审核操作来解决。二、反审核的步骤
- 打开金蝶进销存系统,进入需要反审核的单据模块,如销售出库、采购入库等。
- 在单据列表中找到需要反审核的单据,选中该单据,并点击“审核”按钮。
- 在弹出的审核对话框中,找到“反审核”选项,点击确认进行反审核操作。
- 系统会提示是否确定反审核,确认后系统会将该单据取消审核,同时单据内容变为可编辑状态。
三、反审核的注意事项
- 反审核操作会使单据恢复为未审核状态,需要重新进行审核才能生效。
- 反审核后,对单据内容进行修改后需要重新审核,确保单据的准确性。
- 反审核操作需要足够的权限,一般只有管理员或有审核权限的用户才能进行。
通过以上步骤,您可以在金蝶进销存系统中轻松进行单据的反审核操作,确保单据内容的准确性和完整性。祝您工作顺利!
2年前 -
金蝶进销存反审核操作步骤如下:
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登录金蝶进销存系统:首先,打开金蝶进销存软件,并输入正确的用户名和密码登录系统。
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进入审核页面:在系统主界面或菜单中找到审核相关的选项,通常在进销存管理或财务管理模块中。
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选择需要反审核的单据:在审核页面中,找到需要反审核的单据,可以是采购单、销售单、入库单、出库单等。
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反审核单据:选中需要反审核的单据,通常可以通过勾选框或者选择按钮来进行操作。然后,在界面中找到反审核的选项或按钮,并点击执行反审核操作。
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确认反审核:系统会弹出确认反审核的提示框,确认无误后点击确定按钮,系统将执行反审核操作,并将单据状态从已审核改为未审核。
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检查反审核结果:反审核完成后,可以再次查看单据详情,确认单据状态已经变为未审核,并且相关数据已经恢复到反审核之前的状态。
需要注意的是,在执行反审核操作时,应该谨慎操作,避免误操作导致数据错乱或丢失。另外,反审核操作可能会受到权限限制,需要确保有足够的权限才能执行反审核操作。
2年前 -
















































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