金蝶进销存怎么取消审核
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金蝶进销存取消审核的操作步骤如下:
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登录系统:首先,打开金蝶进销存软件,并用管理员账号登录系统。
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打开单据审核界面:进入需要取消审核的单据所在的模块,如销售出库单、采购入库单等,找到已经审核通过的单据。
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取消审核单据:在单据列表中找到需要取消审核的单据,然后双击打开该单据的详细信息界面。
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进入审核状态:在单据详细信息界面中,找到“审核状态”或类似的字段,通常可以在页面的底部找到相关信息。
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取消审核:在审核状态字段旁边通常会有一个“取消审核”或“撤销审核”的按钮,点击该按钮进行取消审核操作。
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确认取消审核:系统会弹出确认取消审核的提示框,再次确认是否要取消审核该单据,点击“确定”按钮完成操作。
注意事项:
- 取消审核后,该单据将恢复至未审核状态,可以对单据进行修改或删除操作。
- 取消审核操作可能需要管理员权限,确保使用具有相应权限的账号登录系统。
- 在取消审核之前,建议再次核对单据信息,以免操作错误导致数据混乱。
以上就是金蝶进销存取消审核的操作步骤,希望对您有所帮助。如有其他问题,欢迎继续咨询。
2年前 -
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金蝶进销存取消审核的操作相对简单,用户可以根据以下步骤进行操作:
步骤一:进入单据审核界面
- 打开金蝶进销存软件,进入主界面。
- 在主界面菜单栏中找到“审核”选项,点击进入审核管理界面。
- 在审核管理界面找到需要取消审核的单据类型,比如销售订单、采购订单等。
步骤二:选择取消审核
- 找到需要取消审核的单据,选中该单据。
- 在审核管理界面中应该有“取消审核”或类似功能按钮,点击进入取消审核操作界面。
步骤三:确认取消审核
- 在取消审核操作界面,系统会要求确认取消审核操作,通常会出现确认取消审核的提示框。
- 确认后,系统会取消该单据的审核状态,恢复为未审核状态。
注意事项
- 在取消审核前,建议仔细核对单据内容,确认不会对后续流程和账务造成影响。
- 取消审核后,系统会自动将该单据的审核状态标记为未审核,需要重新进行审核操作才能生效。
以上是比较通用的方法,具体操作细节可能会根据具体版本和设置有所差异。如果有特殊情况或者不能按照以上步骤操作,建议查阅金蝶进销存软件的相关操作手册,或者联系软件供应商的技术支持人员进行咨询。
2年前 -
取消金蝶进销存中的审核操作需要按照以下步骤进行:
首先,进入金蝶软件,在主界面选择“进销存”模块,进入相应的操作界面。
接着,找到需要取消审核的单据,比如销售订单、采购订单等。在该单据列表中找到目标单据,并双击打开。
然后,在打开的单据页面中,查找设置审核的选项,一般在单据的工具栏中或者菜单栏中能找到。点击该选项,取消审核。可能需要输入理由或确认信息来取消审核。
最后,确认取消审核操作,确保没有保存并退出当前页面。再次查看该单据的审核状态,确认已经成功取消审核。
需要注意的是,在取消审核操作前,建议与相关部门或负责人沟通确认,以免对业务产生不必要的影响。
2年前
















































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